关于对东易日盛的监管函
1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对东易日盛家居装饰集团股份有限公司及 董事会秘书管哲的监管函 公司部监管函〔2024〕第 91 号 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会、管哲: 2024 年 5 月 8 日,你公司披露《更正公告》显示,由于工 作人员失误,你公司《2023 年年度审计报告》《关于对会计师事 务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责 情况的报告》《关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知》的 相关内容信息披露有误。其中,《2023 年年度审计报告》"财务 报表附注(二)持续经营(审计报告 21 页)"相关内容存在错误、 遗漏,不涉及审计意见、财务报表及年报相应内容的更正;在《关 于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告》中将年审会计师对你公司出具了保留 意见的财务报表审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告,错误披露为出具了标准无保留意见的审计报告;在 《关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知》中将举办年报 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训,并提醒你公司及全体董事、监事、 ...