*ST金一:内部控制审计报告
财务审计 - 审计北京金一文化公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额2000万元[11] 报告信息 - 报告日期为2024年3月27日[10] - 北京兴华会计师事务所批准执业文号为京财会许可(2013) 0060号,批准执业日期为2013年10月10日[12]
财务审计 - 审计北京金一文化公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额2000万元[11] 报告信息 - 报告日期为2024年3月27日[10] - 北京兴华会计师事务所批准执业文号为京财会许可(2013) 0060号,批准执业日期为2013年10月10日[12]