永东股份:年度关联方资金占用专项审计报告
财务审计 - 审计公司于2024年4月25日对永东股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审计公司核对汇总表与审计资料及财报,未发现重大不一致[3] - 汇总表应与财报一并阅读,仅供披露2023年年报使用[6] - 汇总表于2024年4月25日获董事会批准[9]
财务审计 - 审计公司于2024年4月25日对永东股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审计公司核对汇总表与审计资料及财报,未发现重大不一致[3] - 汇总表应与财报一并阅读,仅供披露2023年年报使用[6] - 汇总表于2024年4月25日获董事会批准[9]