鹭燕医药:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2023年12月31日,容诚会计师事务所合伙人179人,注册会计师1395人,745人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2023年4月14日,公司审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[4] - 2023年5月9日,续聘议案经股东大会审议通过[4] 审计工作情况 - 容诚对公司2023年度财务报告等审计,出具标准无保留意见报告[5][6] - 2024年4月12日,审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计评价 - 审计委员会认为容诚具备资质能力,审计态度公允客观、行为规范[7][9][10]