富森美:董事会审计委员会2023年度履职报告
审计委员会变动 - 2023年1 - 10月审计委员会由罗宏、盛毅和岳清金组成,10月12日岳清金不再担任,刘云华加入[2] - 2023年11月30日,倪得兵、刘宝华成为审计委员会委员,刘宝华任主任委员[3] 审计相关情况 - 2023年度审计委员会会议共召开5次[4] - 2023年度继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[7] 内部调整 - 调整内部审计负责人,毛兴跃不再担任,唐小玲接任[7] 公司评价 - 认为财务报告真实、完整、准确,无欺诈、舞弊及重大错报[8] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[9] - 认为2022 - 2023年度关联交易程序合法有效,不影响独立性[9] - 认为2022 - 2023年半年度利润分配预案利于维护股东利益,符合规定[9] - 不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形[10] 未来展望 - 2024年第五届董事会审计委员会将发挥监督职能关注多事项[12]