同兴达:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对同兴达2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[8] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计日期 - 审计报告日期为2024年4月15日[10]
内部控制审计 - 审计公司对同兴达2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[8] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计日期 - 审计报告日期为2024年4月15日[10]