卫光生物:年度关联方资金占用专项审计报告
审计情况 - 大信会计师事务所2024年4月24日出具审计报告,审计公司2023年12月31日财务报表[2] 资金情况 - 公司管理层负责编制资金往来汇总表,治理层监督编制过程[3][4] - 事务所认为汇总表符合规定,公允反映关联方占用资金情况[6] - 汇总表应与已审计财务报表一并阅读,仅供年度报告披露使用[7]
审计情况 - 大信会计师事务所2024年4月24日出具审计报告,审计公司2023年12月31日财务报表[2] 资金情况 - 公司管理层负责编制资金往来汇总表,治理层监督编制过程[3][4] - 事务所认为汇总表符合规定,公允反映关联方占用资金情况[6] - 汇总表应与已审计财务报表一并阅读,仅供年度报告披露使用[7]