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大博医疗:内部控制审计报告
大博医疗大博医疗(SZ:002901)2024-03-29 18:55

财务审计 - 审计大博医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 大博医疗于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]