华西证券:内部控制自我评价报告
业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内发现个别非财务报告内控一般缺陷并整改[12] - 天健对公司2023年财务报告内控有效性审计出具无保留意见[13] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制机制[14] 其他信息 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[7][9]
业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内发现个别非财务报告内控一般缺陷并整改[12] - 天健对公司2023年财务报告内控有效性审计出具无保留意见[13] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制机制[14] 其他信息 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[7][9]