新兴装备:内部控制审计报告
内部控制 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 大华会计师事务所出资额2670万元,成立于2012年02月09日[12] 人员信息 - 张文荣证书编号150000010026,批准注册协会为重庆市注册会计师协会[14] - 赵云丽证书编号110001684827,批准注册协会为河北省注册会计师协会[15]
内部控制 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 大华会计师事务所出资额2670万元,成立于2012年02月09日[12] 人员信息 - 张文荣证书编号150000010026,批准注册协会为重庆市注册会计师协会[14] - 赵云丽证书编号110001684827,批准注册协会为河北省注册会计师协会[15]