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华阳国际:内部控制审计报告
华阳国际华阳国际(SZ:002949)2024-03-28 19:31

内部控制评价 - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司董事会认为截至基准日无内控重大缺陷[10] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占合并报表98.57%,营收占96.84%[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额错报有缺陷认定标准[14] - 非财务报告内控按直接财产损失分缺陷等级[17] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] 其他情况 - 基准日至报告发出日无影响内控评价因素[10] - 公司无其他内控相关重大事项说明[20]