鸿合科技:内部控制审计报告
鸿合科技鸿合科技(SZ:002955)2024-04-25 20:41

内部控制审计 - 审计对象为鸿合科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价其有效性是鸿合科技董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 鸿合科技于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 会计师事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14840万元[11] - 天职国际会计师事务所批准执业日期为2011年11月14日,文号为京财会许可[2011]0105号[12]