苏州银行:对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
在执行审计工作的过程中,普华永道运用职业判断,并保持职业 怀疑,就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人 员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、意见结果等与本行管理层进行了沟通。 经审计,普华永道认为本行财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了本行 2023 年 12 月 31 日的合并及单 体财务状况以及 2023 年度的合并及单体经营成果和现金流量。本行 于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州银行股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和本行章程等规定和要求,苏州银行股份有限公司(以下 简称"本行")对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 ...