苏州银行:内部控制审计报告
财务审计 - 审计苏州银行2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 苏州银行于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是苏州银行董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5]
财务审计 - 审计苏州银行2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 苏州银行于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是苏州银行董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5]