苏州银行:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7][8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[11][12]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7][8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[11][12]