瑞玛精密:内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 ー ̄品1容诚 内部控制审计报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚审字120241230z1567号 田田 您可使用驯扫甘或进人蹦苯擂撼鞘醒擂辨蒜靛蕊籍撂 ■ ̄品1容诚 内部控制审计报告 客诚会计师薯务所(持殊普通合饮) 总所:北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL‥ 010-6600 1391 FAx: 010-6600 1392 E-mail瑚@呛mc幅峭.∞m.即 恤ps//wW瓜m.g电ba l/ C出帕/ 容诚审字[2024]230zls67号 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称瑞玛精密) 2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞玛 精密董事会的责任。 二、洼册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...