天禾股份:内部控制审计报告
业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效无重大缺陷[12] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2024年公司将加强内部控制制度建设和管理[23] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[14] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[16][19]
业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效无重大缺陷[12] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2024年公司将加强内部控制制度建设和管理[23] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[14] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[16][19]