天元股份:内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为天元股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 注册会计师认为天元股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月二十五日[10]
审计相关 - 审计对象为天元股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 注册会计师认为天元股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月二十五日[10]