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闽灿坤B:内部控制审计报告
闽灿坤B闽灿坤B(SZ:200512)2024-03-11 17:03

审计相关 - 审计闽灿坤公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 审计报告日期为2024年3月9日[9]