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大禹节水:2023年度内部控制自我评价鉴证报告
大禹节水大禹节水(SZ:300021)2024-04-09 21:07

大禹节水集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10889 号 大禹节水集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 第 1 - 2 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10889 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水") 管理层就 2023 年 12 月 31 日大禹节水财务报告内部控制有效性作出的认定 执行了鉴证。 大禹节水管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性及有效性进 行评价并发表自我评估意见。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对大禹节水 是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》 ...