万邦达:监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
内部控制情况 - 监事会审核《2023年度内部控制自我评价报告》及内控建设运行情况[1] - 公司建立健全内部控制制度,保障经营规范有序[1] - 内部控制机构完整,内审部门及人员配备齐全[1] - 内部控制重点活动执行及监督有效,无重大缺陷和异常[1] - 报告期内公司未违反相关法规及制度[1]
内部控制情况 - 监事会审核《2023年度内部控制自我评价报告》及内控建设运行情况[1] - 公司建立健全内部控制制度,保障经营规范有序[1] - 内部控制机构完整,内审部门及人员配备齐全[1] - 内部控制重点活动执行及监督有效,无重大缺陷和异常[1] - 报告期内公司未违反相关法规及制度[1]