数字政通:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设不同标准[8] - 非财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设不同标准[13] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期无影响内控有效性其他重大事项[18]