金通灵:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2023年12月31日,大华所拥有合伙人270名、注册会计师1471名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名[2] 审计相关决策 - 2023年多项会议审议通过续聘大华所为2023年度审计机构[3] 审计工作成果 - 大华所对公司2023年度多项财务情况核查并出具专项报告[4][5] - 大华所出具标准无保留意见的审计报告[6] 审计沟通与评价 - 审计委员会与审计人员沟通多项审计事项[8][9] - 审计委员会认为大华所在2023年年报审计中表现良好[10] 最新会议动态 - 2024年4月16日,公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过多项议案[9]