通裕重工:2023年内部控制自我评价报告
内部控制审议 - 公司于2024年4月24日审议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[1] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日,公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[7][10]
内部控制审议 - 公司于2024年4月24日审议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[1] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日,公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[7][10]