长海股份:监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
内部控制 - 公司董事会对2023年度内控自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司建立完善治理结构和内控体系[1] - 报告期内控规范合法有效无违规[1] - 《2023年度内控自评报告》反映实际情况[1]
内部控制 - 公司董事会对2023年度内控自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司建立完善治理结构和内控体系[1] - 报告期内控规范合法有效无违规[1] - 《2023年度内控自评报告》反映实际情况[1]