永利股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构续聘 - 2023年4月27日公司同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年4月17日审计委员会同意提议续聘大华[5] 审计工作情况 - 大华对公司2023年度财务报表进行审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年4月25日审计委员会审议通过多项2023年度议案并提交董事会[5][6] 审计监督职责 - 审计委员会审查审计机构资质,履行对会计师事务所的监督职责[7]