苏交科:中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷错报标准[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[9] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3] - 2023年法人治理健全,内控符合要求[13]
内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷错报标准[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[9] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3] - 2023年法人治理健全,内控符合要求[13]