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炬华科技:2023年年度审计报告
炬华科技炬华科技(SZ:300360)2024-04-18 20:22

审 计 报 告 致同审字(2024)第 332A011709 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州炬华科技股份有限公司(以下简称炬华科技公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了炬华科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 相关信息披露详见财务报表附注三、25 及附注五、40。 1、事项描述 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于炬华科技公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为 ...