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苏试试验:东吴证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制评价报告
300416苏试试验(300416)2024-03-28 19:21

内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报金额分重大、重要、一般缺陷[4] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与资产总额比例分等级[5] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 内控评价基准日公司财务报告内控有效,无非财务重大缺陷[10] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[10] 评价认可 - 东吴证券认为公司法人治理健全,内控有效,报告真实[12][13]