容大感光:2023年度内部控制鉴证报告
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表100%[17] 内部控制 - 立信认为2023年末公司财务报告内控重大方面有效[9] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[35][36] - 2023年将继续完善内控制度[36] 制度标准 - 明确财务和非财务内控缺陷定量及认定标准[28][34] 管理情况 - 各部门管理完善,资产各环节控制有效[20][21][23] 安全形势 - 2023年公司安全形势总体平稳,预防重特大事故[18]