安靠智电:国泰君安关于安靠智电2023年度内部控制评价报告的核查意见
安靠智电安靠智电(SZ:300617)2024-03-11 21:24

内控范围 - 纳入内控评价范围单位含1家母公司、8家子公司和3家孙公司,资产与营收占比均100%[2] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷营收、资产总额错报有重大、重要、一般标准[6] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失有重大、重要、一般标准[8] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷,已整改一般缺陷[9][13] 报告审议 - 2024年3月11日董事会、监事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[19][20] 保荐核查 - 保荐机构核查认为公司建立内控体系,保持有效内控,报告基本反映情况[22]

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