普利制药:2021年海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
普利制药普利制药(SZ:300630)2024-07-30 19:02

财务数据 - 2024年3月总资产65.99亿元,归母所有者权益29.73亿元,总债务28.33亿元[10] - 2024年一季度营业收入3.06亿元,净利润0.67亿元[10] - 2023年净债务/EBITDA为5.94,总债务/总资本为46.04%,销售毛利率为73.05%[10] - 2024年3月销售毛利率为75.77%[10] - 2023年末总资产14.33亿元,营业收入7.99亿元,净利润0.25亿元[17] - 2023年研发费用和销售费用分别同比增长1.76%和31.17%,期间费用率达71.42%[15] - 2024年3月末短期债务占比达48.82%[15] - 2023年产权比率为116.32%[71] - 2023年应收账款账龄一年以上占比33.36%,当期计提坏账0.94亿元[74] - 2023年存货规模增长,当期计提存货跌价准备528.11万元[74][75] - 2022 - 2024年3月经营活动现金流净额分别为2.28亿元、1.13亿元、 - 1.12亿元[92] - 2022 - 2024年3月FFO分别为1.82亿元、0.28亿元、0.24亿元[92] - 2022 - 2024年3月资产负债率分别为58.07%、53.77%、54.94%[92] - 2023年EBITDA利润率为24.45%,总资产回报率为2.08%,净债务/EBITDA为5.94[106] - 2023年EBITDA利息保障倍数为2.64,FFO/净债务为1.50%,经营活动现金流净额/净债务为5.95%[106] - 2024年3月速动比率为1.08,现金短期债务比为0.37[106] 产品与研发 - 2023年以来公司新增过评品种31个,截至2024年4月末,通过/视同通过一致性评价品种有49个[13] - 2023年公司新增产品批文号110个,截至年末已取得产品批准文号344个[47] - 2023年公司研发投入5.74亿元,研发投入占营业收入比例43.97%,资本化研发支出占比达53.33%[48][50] - 2023年研发人员数量516人,占比32.97%,较2022年有所下降[50] 市场与销售 - 2023年公司药品制剂销售占比提升至94.56%,销售收入保持小幅增长[43] - 2023年心血管类、抗过敏药物收入及占比均下降[44] - 2023年集采中标品种销售单价降幅超70%,未来药品降价销售趋势将扩大[50] - 2023年纳入集采药品金额2.12亿元,占比16.88%,毛利率80.13%;未纳入集采药品金额10.44亿元,占比83.12%,毛利率71.68%[57] - 2023年华东区域销售占比为33.44%,海外制剂销售收入为1.52亿元,同比增长27.73%[57] - 2023年前五大客户销售占比为43.14%,客户集中度有所上升[59] 生产与运营 - 2023年海口生产基地新增4条注射剂生产线,整体产能利用率在75%左右;杭州生产基地产能利用率在70%左右[60] - 安庆生产基地设计年产能为360吨,目前产能利用率约为30%[61] - 2023年生产人员增至648人,较上年增长21.58%[61] - 2023年原料采购金额2.56亿元,占比49.05%;辅料及其他材料2.14亿元,占比40.90%;包装材料0.52亿元,占比10.05%[65] - 2023年前五大供应商采购总额2.19亿元,占采购总额比例为43.48%,2022年为1.70亿元,占比24.17%[66] 信用与评级 - 公司主体信用等级和“普利转债”信用等级从AA下调至A,移出观察名单,评级展望调整为稳定[8][9] - 普利转债发行规模8.50亿元,债券余额5.31亿元,到期日期为2027年2月9日[20] 违规与整改 - 公司因未按时披露年报拟被罚款100万元,且因会计差错更正等涉嫌信息披露违法违规被立案调查[15] - 公司将延期至2024年8月31日前完成会计差错更正后的专项鉴证或审计报告披露工作[70] - 2024年7月8日,中国证监会拟对公司责令改正,给予警告,并处以100万元罚款[97]

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