爱乐达:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制 - 公司董事会对截至2023年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内控体系且有效执行[1] - 报告期内内控无重大缺陷[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1] - 监事会于2024年4月23日发表核查意见[2]
内部控制 - 公司董事会对截至2023年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内控体系且有效执行[1] - 报告期内内控无重大缺陷[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1] - 监事会于2024年4月23日发表核查意见[2]