明阳电路:内部审计制度(2023年12月)
深圳明阳电路科技股份有限公司内部审计制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")内部监 督和风险控制,规范公司内部审计工作,保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求,保障投资者的合法权益,根据国家有关法律法规 和《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内审部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定,对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效,以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作,以促进公司目标的实现。 第三条 内审部依照内部审计制度的要求,认真组织做好内部审计工作,及 时发现问题,明确经济责任,纠正违规行为,检查内部控制程序的有效性,防范 和化解经营风险,维护公司正常生产经营秩序,促进公司提高经营管理水平,实 现资产的保值增值。 第四条 公司董事会、总经理和子公司主要负责人支持、保护内部审计机构 和审计人员履行内部审计职责,任何单位和个人不得干 ...