华致酒行:董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
审计相关 - 大华所认为公司2023年财报编制合规,出具标准无保留意见审计报告[1] - 2023年4月18日同意聘任大华所为2023年度审计机构[4] - 2024年召开审前和工作沟通会议,沟通审计事项[4] - 2024年4月18日审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[4]
审计相关 - 大华所认为公司2023年财报编制合规,出具标准无保留意见审计报告[1] - 2023年4月18日同意聘任大华所为2023年度审计机构[4] - 2024年召开审前和工作沟通会议,沟通审计事项[4] - 2024年4月18日审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[4]