贝斯美:内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是贝斯美董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 贝斯美2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有不能防错和发现错报可能,推测未来有效性有风险[5] 审计报告信息 - 审计公司对贝斯美2023年财报内控有效性审计[2] - 审计报告日期为2024年4月19日[8]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是贝斯美董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 贝斯美2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有不能防错和发现错报可能,推测未来有效性有风险[5] 审计报告信息 - 审计公司对贝斯美2023年财报内控有效性审计[2] - 审计报告日期为2024年4月19日[8]