谱尼测试:谱尼测试集团股份有限公司内控鉴证报告
谱尼测试集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11344 号 业的网站 - - 报告编码:沪245 目 录 内部控制鉴证报告 ● 第 1-2 页 内部控制的自评报告 o 第 1-8 页 t and the subject of the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11344 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"谱尼 测试")董事会就 2024年 4 月 22 日谱尼测试公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 谱尼测试公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注 ...