谱尼测试:关于对谱尼测试集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对谱尼测试集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZG11336 号 关于谱尼测试集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11336 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东: 我们审计了谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11335 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...