中胤时尚:浙江中胤时尚股份有限公司内部审计制度(2024年3月修订)
审计报告与检查频率 - 审计部至少每季度向董事会或专门委员会报告内部审计情况[6] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[6] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[7] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[9] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[13] 其他审计相关规定 - 审计部应至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[8] - 内部审计资料保存期限不少于10年[16] - 审计终结15日内审计部整理底稿建档案[19] 审计部管理 - 审计部负责人由审计委员会提名且必须专职[7] - 各内部机构应配合审计部工作[8] 制度相关 - 制度由董事会制订修改,审议通过生效[23] - 制度由董事会负责解释[23] - 制度未尽事宜依法规和章程执行[23] - 制度与规定抵触以规定为准[23]