中辰股份:长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产设不同定量标准[5] 内控评价 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[7] - 董事会认为2023年末财务报表相关内控有效[9] - 保荐机构认为2023年末公司内控符合要求且有效[11]