嘉亨家化:国投证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3] - 确定财务报告内控缺陷评价定量标准[31] - 报告期内无重大和重要内控缺陷[34][35] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[4] - 截至2023年12月31日法人治理结构较健全[37] 发展战略 - 坚持日化产品及配套塑料包装一站式服务战略[6] 制度建设 - 建立人事、关联交易等多项管理制度[7][11][13] - 制定研发、募集资金等制度[22][23] 未来展望 - 纳入评价范围业务已建立有效内控,将完善管理体系[36]