共同药业:监事会对公司2023年度内部控制评价报告的审核意见
内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 截止2023年12月31日评价内部控制运行有效性[2] - 报告期内业务与事项均有效执行内控[2] - 公司内部控制达目标,无重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[2]
内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 截止2023年12月31日评价内部控制运行有效性[2] - 报告期内业务与事项均有效执行内控[2] - 公司内部控制达目标,无重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[2]