超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2023年12月31日,天健会计师事务所有合伙人238人,注册会计师2272人,836人签过证券服务业务审计报告[1] - 公司2022年股东大会同意续聘天健为2023年度审计机构,聘期一年[2] 审计结果 - 天健对公司2023年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见审计报告[3][4] 审计委员会工作 - 2023年年报审计中与年审会计师沟通,督促进度确保按时披露[5] - 评估认可天健独立性和专业性,建议续聘为2024年度审计机构[6][7] - 审查公司2023年度内审计划及执行情况,未发现重大问题[8] - 审议公司2023年各期财务报告,认为真实公允反映状况和成果[9] - 审查会计师事务所资质和能力,督促出具报告履行监督职责[10]