雷尔伟:2023年度内部控制鉴证报告及企业自我评价
业绩总结 - 天衡会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[6] - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[24] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报对应总额100%[16] - 财务与非财务报告内控利润错报重大缺陷定量标准均为错报≥利润总额5%[19][23] 未来展望 - 未来公司将继续完善、规范和强化内控相关工作[24]
业绩总结 - 天衡会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[6] - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[24] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报对应总额100%[16] - 财务与非财务报告内控利润错报重大缺陷定量标准均为错报≥利润总额5%[19][23] 未来展望 - 未来公司将继续完善、规范和强化内控相关工作[24]