申菱环境:中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
业绩总结 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[3] 内控情况 - 财务报告内控缺陷评价有重大、一般缺陷定量标准[4][5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致,有重大、重要缺陷定性标准[6][7][9] - 内部控制评价报告基准日,公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] 综合情况 - 2023年12月31日,公司法人治理结构较完善,内控制度符合要求[14] - 公司《内部控制评价报告》较公允反映2023年12月31日内控建设、执行情况[14]