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申菱环境:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东申菱环境系统股份有限公司内部控制鉴证报告
申菱环境申菱环境(SZ:301018)2024-04-28 15:58

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日保持与财报编制相关的有效内部控制[4] - 内控评价报告基准日无财务和非财务内控重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[12] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] 内控缺陷情况 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 个别内控流程日常运行可能有少量一般缺陷,对财报无实质影响[21] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 内控评价报告基准日无可能影响投资者的其他内控信息[24]