江南奕帆:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
审计情况 - 审计公司对江南奕帆2023年度财报及资金往来汇总表审计[4] - 审计按中国注册会计师执业准则进行并实施必要程序[8] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[9] 公司责任 - 审计报告供公司年度报告披露使用[5] - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]
审计情况 - 审计公司对江南奕帆2023年度财报及资金往来汇总表审计[4] - 审计按中国注册会计师执业准则进行并实施必要程序[8] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[9] 公司责任 - 审计报告供公司年度报告披露使用[5] - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]