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金三江:审计委员会对公司2023年度内部控制评价报告出具的审核意见
金三江金三江(SZ:301059)2024-04-22 21:52

内控审核 - 2024年4月11日召开第二届董事会审计委员会第五次会议审核《2023年度内部控制评价报告》[1] - 审计委员会认为公司内控有效、制度健全,评价报告客观真实[1] - 2024年4月22日审计委员会出具审核意见[2]