百普赛斯:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2022年12月31日,容诚会计师事务所合伙人172人,注册会计师1267人,651人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2023年公司相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构,聘期一年[3][6] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 容诚认为公司保持有效财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告[5] 审计工作沟通 - 2023年审计委员会与注册会计师等沟通审计工作事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好,按时完成工作[8]