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腾亚精工:东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
腾亚精工腾亚精工(SZ:301125)2024-04-25 21:11

股权结构 - 公司对5家子公司持股100%,对江苏腾亚铁锚持股56.9261%[2] 财务内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产5%或营收8%[9] - 重要缺陷为资产3%≤错报<5%或营收5%≤错报<8%[9] - 一般缺陷为错报<资产3%或营收5%[9] 非财务内控标准 - 非财务报告内控重大缺陷损失≥1000万且影响披露[9] - 重要缺陷损失500 - 1000万且影响披露[9] - 一般缺陷损失<500万且不影响披露[9] 内控情况 - 报告期公司无重大、重要内控缺陷[11][12] - 保荐机构认为公司内控有效[15]